政协办2020年决算公开
目 录
第一部分 辽宁省中国人民政治协商会议辽宁省东港市委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁省中国人民政治协商会议辽宁省东港市委员会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁省中国人民政治协商会议辽宁省东港市委员会2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省中国人民政治协商会议辽宁省东港市委员会概况
一、主要职责
市政协机关是市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是:
(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议决议和决定的组织实施工作。
(三)负责协调、保障 各工作组实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
(四)负责市政协委员会提案办理的协调和服务工作。
(五)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反应社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
(六)负责市政协委员视察、学习等活动组织服务工作。
(七)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
(八)负责与市委、市人大、市政府有关部门工作联系;负责联系各民主党派、工商联及市政协的其他参加单位。
(九)负责市政协机关的行政后勤工作。
(十)承办市政协领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
东港市政协办机关,无二级预算单位。
第二部分 辽宁省中国人民政治协商会议辽宁省东港市委员会2020年度部门决算公开报表
(按照2020年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)
第三部分 辽宁省中国人民政治协商会议辽宁省东港市委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计431.54万元,包括:
1.财政拨款收入431.54万元,其中:公共预算财政拨款收入431.54万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年支出减少77.75万元,减少15.27%,主要原因:今年没有大型项目。
(二)支出总计410.86万元,包括:
1.基本支出350.25万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出294.21万元,对个人和家庭的补助支出4.66万元,商品和服务支出130.58万元。
2.项目支出79.20万元,主要是政协委员活动费、政协知情明政会、政协常委会议费、政协全会、省外差旅费等支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加2.68万元,增长0.66%,主要原因:劳务派遣人员调资等。
(三)年末结转和结余64.30万元
主要是项目结转等。与上年相比,今年结转结余减少20.65万元,主要原因:今年财政拨款收减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2020年度财政拨款支出429.45万元,其中:基本支出350.25万元,项目支出79.20万元。
(二)具体情况
2020年度财政拨款支出429.45万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出410.86万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出18.59万元。
1.一般公共服务支出410.86万元,具体包括:
(1)行政运行331.66万元。
(2)一般行政管理事务79.20万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元。
4.节能环保支出0万元,
5.农林水事务支出0万元。
6.交通运输支出0万元。
7.资源勘探信息等支出0万元。
8.国土海洋气象等事务支出0万元。
9.住房保障支出18.59万元,具体包括:
住房公积金18.59万元。主要是住房公积金等支出,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.23万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.37万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费3.86万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次
2.公务接待费0.37万元。主要用于上级单位公务接待等,2020年国内公务接待累计2批次,25人,0.68万元。2020年公务接待费比上年减少0.31万元,减少45.45%,主要是上级单位公务接待减少原因。
3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
4.公务用车运行维护费3.86万元。主要用于公务用车日常运行维护等。2020年公务用车运行维护费比上年减少2.03万元,下降34.40%,主要是节约原则等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.25万元,其中:人员经费298.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费51.38万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年政协办机关运行经费支出51.38万元,比上年增加0.70万元,主要原因是公车运行费增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政协办政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,政协办资产总额248.85万元,财政返还额度64.30万元,固定资产184.55万元。共有车辆4辆,价值112.61万元,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,政协机关组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,2020年政协机关预算项目支出全部到位,对委员参政议政,履行职能起到了积极作用 ,使政协工作在财力方面得到了一定的支持。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政协办2020年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||
2020年度收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 431.54 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 410.86 | |||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | |||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | |||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | |||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | |||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | |||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 十九、住房保障支出 | 23 | 18.59 | ||||||||||||||
8 | 24 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 25 | |||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | |||||||||||||||
年初结转和结余 | 11 | 62.21 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | ||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 62.21 | 转入事业基金 | 28 | ||||||||||||||
13 | 年末结转和结余 | 29 | 64.3 | |||||||||||||||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 45.7 | |||||||||||||||
15 | 31 | |||||||||||||||||
总计 | 16 | 493.75 | 总计 | 32 | 493.75 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
2020年度收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||||
上缴收入 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 431.54 | 431.54 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 412.96 | 412.96 | |||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 7.14 | 7.14 | |||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.14 | 7.14 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 398.9 | 398.9 | |||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 330.99 | 330.99 | |||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 38.31 | 38.31 | |||||||||||||||
2010204 | 政协会议 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
2020年度支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 429.45 | 350.25 | 79.2 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 410.86 | 331.66 | 79.2 | ||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 4.18 | 4.18 | |||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.18 | 4.18 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 399.76 | 324.74 | 75.02 | ||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 324.74 | 324.74 | |||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 50.01 | 50.01 | |||||||||||||||
2010204 | 政协会议 | 25.02 | 25.02 | |||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
2020年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 431.54 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 410.86 | 410.86 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||||||||||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 18.59 | 18.59 | ||||||||||||||
8 | 22 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | |||||||||||||||
年初结转和结余 | 10 | 62.21 | 年末结转和结余 | 24 | 64.3 | 64.3 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||||||
13 | 27 | |||||||||||||||||
合计 | 14 | 493.75 | 合计 | 28 | 493.75 | 493.75 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
支出 | 支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | 62.21 | 12.35 | 49.86 | 431.54 | 356.5 | 75.04 | 429.45 | 350.25 | 79.2 | 64.3 | 18.6 | 45.7 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 62.21 | 12.35 | 49.86 | 412.96 | 337.91 | 75.04 | 410.86 | 331.66 | 79.2 | 64.3 | 18.6 | 45.7 | |||||
201 | 1 | 人大事务 | 7.14 | 7.14 | 4.18 | 4.18 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||
201 | 1 | 2 | 一般行政管理事务 | 7.14 | 7.14 | 4.18 | 4.18 | 2.96 | 2.96 | |||||||||
201 | 2 | 政协事务 | 62.21 | 12.35 | 49.86 | 3,98.90 | 330.99 | 67.91 | 399.76 | 324.74 | 75.02 | 61.34 | 18.6 | 42.74 | ||||
201 | 2 | 1 | 行政运行 | 12.35 | 12.35 | 330.99 | 330.99 | 324.74 | 324.74 | 18.6 | 18.6 | |||||||
201 | 2 | 2 | 一般行政管理事务 | 24.82 | 24.82 | 38.31 | 38.31 | 50.01 | 50.01 | 13.12 | 13.12 | |||||||
201 | 2 | 4 | 政协会议 | 25.04 | 25.04 | 29.6 | 29.6 | 25.02 | 25.02 | 29.62 | 29.62 | |||||||
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||
201 | 31 | 1 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | |||||||||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | ||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||
2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
支出 | 支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | ||||||||||||||||
合 计 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
其中: (1)公务用车运行维护费 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||||||
(2)公务用车购置 | ||||||||||||||||||
注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。 | ||||||||||||||||||
窗体顶端 |